|
Contact
|
Sitmap
เข้าสู่ระบบ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
English
Menu
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
ฝ่ายสมาชิก
วุฒิบัตร
CPIAT
CIA Certification
CRMA Certification - UPDATE !!
สถานที่สอบวุฒิบัตรสากล
PG, GTAG, IG (ฉบับภาษาไทย)
การสะสมชั่วโมง CPE วุฒิบัตรสากล
การสะสมชั่วโมง CPE ของ CPIAT
การอบรม
Public Training
In-House Training
รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด
IA Clinic
สมัครงาน
สั่งหนังสือ
หนังสือห้องสมุด
หนังสือภาษาอังกฤษ
หนังสือภาษาไทย
CIA
ระเบียบการให้บริการห้องสมุด
ติดต่อ
IIAT Self-service
Site Map
ย้อนกลับ
แผนผังเว็บไซต์
หน้าทั้งหมด
หน้าแรก
เกี่ยวกับ
การอบรม
ระเบียบการให้บริการห้องสมุด
PG, GTAG, IG (ฉบับภาษาไทย)
ฝ่ายสมาชิก
CPIAT
CIA Certification
CRMA Certification - UPDATE !!
In-House Training
สมัครงาน
IA Clinic
หน้าหลัก
สั่งหนังสือ
หมวดหมู่บทความ
ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมล่าสุดจากสมาคม
ข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจ
ประกาศรับสมัครงาน
การสอบ Certificate
Education
เกี่ยวกับสมาคม
Public Training
IA Clinic
Event & Conference
In-House Training
หลักสูตรฝึกอบรม
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
หนังสือห้องสมุด
รับสมัครเลือกตั้งนายกฯ
ติดต่อ
บทความ
เกี่ยวกับสมาคม
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสตท.
CPIAT
CIA Certification
CRMA Certification - UPDATE !!
CCSA Certification
CFSA Certification
ผู้ก่อตั้งสมาคม
คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
In-House Training
Event & Conference
รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด
Public Training
CGAP Certification
การรายงาน CPE ของวุฒิบัตรสากล
การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT
Enhances to IIA Global Governance Structure Approved
ระเบียบห้องสมุด
ระเบียบสมาคมฯ
เงื่อนไขการสมัคร IA Clinic
PG, GTAG, IG (ฉบับภาษาไทย)
PearsonVUE COVID-19 update
IIA Webinar Playback Library
จรรยาบรรณสมาคม
ช่องทางการติดต่อ
จำนวนผู้ถือวุฒิบัตรในประเทศไทย
Save 20%
International Conference 2021
รับสมัครเลือกตั้งนายกฯ กรรมการบริหารอื่น กรรมการกลาง และกรรมการตรวจสอบ
ประวัติคณะกรรมการเลือกตั้ง ปี 2564 (กกต.)
สัมมนาใหญ่ ปี 2564
ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง (กกต.9)
ผู้สมัครนายกสมาคมฯ
ผู้สมัครกรรมการบริหารอื่น
ผู้สมัครกรรมการบริหารอื่น หมายเลข 1 (ทีมนายไชยโรจน์)
ผู้สมัครกรรมการบริหารอื่น หมายเลข 2 (ทีมนางสาววิภา)
ผู้สมัครกรรมการกลาง
ผู้สมัครกรรมการตรวจสอบ
วิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
วิสัยทัศน์ผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารอื่น
วิสัยทัศน์ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ประชุมสามัญประจำปี 2564
Analyzing and Improving Business Processes
Auditor-in-charge Tools and Techniques
Ethical Audit
Tools & Techniques II Lead Auditor
Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants
Consulting Activities, Skills, Attitudes
Fundamentals for New Auditor (July)
IA Clinic 1/2022
WFH PERFORMANCE AUDITING จากชั่วคราวสู่โมเดลปฏิบัติงานใหม่ รองรับโควิด-19 ระลอก 3
WFH PERFORMANCE AUDITING จากชั่วคราวสู่โมเดลปฏิบัติงานใหม่ รองรับโควิด-19 ระลอก 3
Understanding the financial reporting (Part I)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
Understanding the financial reporting (Part II)
Adopting data science & Automation in internal audit
เทคนิคการตรวจสอบรูปแบบใหม่แบบอัตโนมัติ e-Auditing & Automation New Auditing
IA Clinic 2/2022
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
Agile Audit
IA Clinic 3/2022
Fraud Audit 2/65
IA Clinic 4/2022
พัฒนาการบริหารงานภาคปฏิบัติรองรับบทบาทของ 3 A’s of Audit Service ในฐานะ 3rd Line of Defense
WFH PERFORMANCE AUDITING จากชั่วคราวสู่โมเดลปฏิบัติงานใหม่ รองรับโควิด-19 ระลอก 4
เทคนิคการบริหารและจัดการกับการโต้แย้งและการอุทธรณ์ในความเห็นของการตรวจสอบ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน (Audit Performance Indictors)
เทคนิคการถอดบทเรียน เรียนรู้ สั่งสมภูมิปัญญาการตรวจสอบ (Audit Enabler & Audit Intelligence)
งานตรวจสอบภายในกับการคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause analysis
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หลักสูตร CPIAT รุ่นที่ 74
การสุ่มตัวอย่างของผู้ตรวจสอบภายใน
IA Clinic 5/2022
หลักสูตร 3 A’s of Audit Service ในฐานะ 3rd Line of Defense (Online)
หลักสูตร การบูรณาการงานตรวจสอบภายใน Integrated Audit Practice
Audit Manager Tools and Techniques
Audit Working Paper and Audit Evidence
Engatement Working Program Development
Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants
Internal audit procedures
10 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ PDPA ตาม ISO/IEC 27701, ISACA และ IAPP
เตรียมความพร้อมสำหรับ ISO/IEC 27001:2022
IA Clinic 6/2022
ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ (Cyber Threat)
Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
IA Clinic 7/2022
Risk Based Audit 2.65
Analytical Thinking for Professional Internal Auditor 2.65
Fraud Audit 3.65
เทคนิคการพัฒนา INTERNAL AUDIT STRATEGIC PLAN สู่ AUDIT 4.0
บทบาทใหม่คณะกรรมการตรวจสอบต่อการกำกับ ENABLER เชิงวิชาชีพตรวจสอบรองรับ AUDIT 4.0
ข้อกำหนดปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของ IIA ที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เสวนา: Governance: Key to a Successful Organization (หลักการสู่ความสำเร็จขององค์กร)
IA Clinic 8/2022
AGILE AUDITING ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับตัวให้ทัน DISRUPTION
เทดนิคการตรวจสอบโครงการลงทุนตามมาตรฐาน ISO 21500
เทคนิคการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบ ADVISORY & CONSULTING AUDITING
เทคนิคการพัฒนา AUDIT CHECKLIST รองรับการตรวจสอบระยะไกล (REMOTE AUDITING)
ประกาศ IIA Global - ปรับราคาค่าสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (CIA)
รับสมัครกรรมการเลือกตั้ง
รับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน
Leadership Skills for Auditors
Audit Report Writing
CSA Introduction
Sampling for Internal Auditors
Compliance Audit 2/65
Fundamentals for New Auditor 3/65
Fraud investigation skills & techniques for Internal Auditors
Privacy and Personal Data Protection Fundamentals for Auditors (พื้นฐานด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ตรวจสอบ)
Roadmap to Certified Internal Auditor
Ethical Audit 2/65
IA Clinic 9/2022
IA Clinic 10/2022
10 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ PDPA ตาม ISO/IEC 27701, ISACA และ IAPP (ครั้งที่ 2/2565)
PDPA Series: Privacy and Personal Data Protection Fundamentals for Auditors (พื้นฐานด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ตรวจสอบ)
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ 2562 สำหรับ None IT-Auditor (Cyber Security Auditing for None IT-Auditors)
รายละเอียดหลักสูตร ปี 2566
Integrating Agile Audit with Big Data
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565
IA Clinic 11/2022
IA Clinic 12/2022
IPPF Easy to go Easy to use
Audit Working Paper and Audit Evidence
Audit Manager Tools and Techniques
Understanding the financial reporting (Part I)
ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
การจัดทำแนวทางการสอบทาน ตามเกณฑ์การประเมิน ด้าน Enablers 1-7 (หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ)
Internal Audit Procedures
Risk IT Framework: A Methodology for Enterprises to Manage Information and Technology Risk NEW
Information security controls for supplier relationships
ติว CIA Part 3
ติว CPIAT 1/2566
ธนาคารไทยเครดิต
Compliance Audit
Compliance Audit
Compliance Audit
Fundamentals for New Auditor
Integrated Audit of Revenues and Receivables (การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้) NEW
Fraud Audit
การตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Audit) NEW
การประเมิมนผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว (PIA/DPIA) NEW (Privacy Impact Assessment (PIA) / Data Protection Impact Assessment (DPIA))
งานตรวจสอบภายในกับการคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause analysis
ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุุคคล (ISO/IEC 27001) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน NEW (Privacy Information Management System (ISO/IEC 27001) for Internal Auditor)
Integrated Audit of the Purchasing System and Payables (การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้)
Engagement Working Program Development
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก Third-Party Risk Management NEW
Audit Report Writing
Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
Privacy Information Management System (ISO/IEC 27701) for internal auditor
IA Clinic 1/2023
การเขียนรายงานการตรวจสอบทุจริต NEW
Audit Sampling for Internal Audit (การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบ)
Audit Sampling for Internal Audit (การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบ)
Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
Auditor-in-Charge Tools and Techniques
Service Management System (ISO/IEC 20000-1) for internal auditor (Online)
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management)(Online)
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ
คู่มือการใช้งาน IIAT Self-service
สมัครสอบ CPIAT 1/66
หมวดหมู่สินค้า
สินค้าทั่วไป
สัมมนา
สั่งหนังสือ
IA Clinic
Education
Event & Conference
In-House Training
CD
ร้านค้า
Gleim CIA Part I Internal Audit Basics, 2023 Ed.
Gleim CIA Part II Practice of Internal Auditing , 2023 Ed.
Gleim CIA Part III Internal Audit Business Knowledge, 2023 Ed.
แนวทางการตรวจสอบภายใน ฉบับนักศึกษา
การใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก
การตรวจสอบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
การควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไข
หนังสือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ซีดีแนวทางการตรวจสอบภายใน
ซีดี แนวทางการควบคุมภายในที่ดี
เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ในนโยบายคุกกี้ และคำแถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมฯ "
คลิกที่นี่
"
ตั้งค่าคุกกี้
ยอมรับทั้งหมด
×
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์
คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
คุกกี้ในส่วนการตลาด
คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี
By SoGoodWeb.com